Om osSupportKontaktManual
PrivatlivspolitikGodkendt bogføringssystem hos Erhvervsstyrelsen. - fob232469StatusLogin

Finn Levinsen ApS

Hjemmeside lavet af Alfred Grøndrup

  1. Dokumentation
  2. Glasdata
  3. Kartoteker
  4. Finans
  5. Felter
ForrigeVærktøjslinjeNæsteKnapper

På denne side

  • Forklaring til felter:
  • Kontonummer
  • Basisoplysninger
  • Momskoder
  • Rubrik
  • Kontotype
  • J/N (Ja/Nej)
  • Notat

Felterne i Kartotek - Finans

Forklaring til felter:

Kontonummer

Her skriver du det kontonummer, du ønsker at se. Det kan være et hvilket som helst kontonummer.


Basisoplysninger

  • Afdeling = Hvis du bruger afdelinger i din virksomhed, kan du tilknytte en afdeling til finanskontoen.
  • Fællesoff. kto.nr = Her markerer du, hvilken konto i den fællesoffentlige kontoplan der matcher din finanskonto.
  • Kontotekst = To linjer, hvor du kan angive kontoteksten.
  • Sorteringsnavn = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Niveau = Bruges til at beregne summer korrekt ud fra finanskontiene. Hvis du for eksempel sætter niveau til 1 på en overskriftkonto og niveau 2 på den efterfølgende sumkonto, bliver alle konti derimellem summeret op. Ønsker du at summere flere konti, bruger du blot et højere niveau. Der kan vælges mellem 1 og 9.
  • Definitionsnr = En opsætning du skal bruge hvis du udskriver Drift/status Regnskab under Udskrifter -> Finans -> Drift/status Regnskab. Definitionsnummeret kan du tildele finanskontoen på baggrund af de definitioner, du har oprettet under Kartoteker -> Firma -> Definitionskartotek. -Definitionskartotek
  • Kategori = En opsætning du skal bruge hvis du udskriver Drift/status Regnskab under Udskrifter -> Finans -> Drift/status Regnskab. Kategori kan du tildele finanskontoen på baggrund af de kategorier, du har oprettet under Kartoteker -> Firma -> Definitionskartotek. - Definitionskartotek
  • Sags-Kontotype = Hvis du arbejder med sagskonti, kan du angive, hvilken sagskontotype der skal bruges. Opsætningen af konti sker under .

Momskoder

  • Standard = En rullemenu med tilgængelige momskoder. Du kan også trykke på knappen Standard og se mere om hver enkelt momskode.
  • Intern = En rullemenu med tilgængelige interne momskoder.

Rubrik

En rullemenu med de rubrikker, der bruges til at angive moms.


Kontotype

Her vælger du kontoens type.


J/N (Ja/Nej)

  • Lik.rapport = Ved at markere feltet, kan du få kontoen vist på likviditetsoversigten. Udskrifter -> Finans -> Likviditetsoversigt - Likviditetoversigt
  • Komprimer = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Spærret = Hvis du markerer feltet, kan du ikke bogføre på kontoen.
  • Budget = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Sideskift = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Momsrapport = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Lagertilgang = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Stedkontering = Hvis du markerer feltet, er stedkontering slået til under bogføringen.
  • Sagsnr. påkrævet = Hvis du markerer feltet, skal du angive et sagsnummer under bogføringen.
  • Anlægsaktiv = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Periodiseres = (Dokumentation er under udarbejdelse.)

Notat

Vil du notere noget på en konto, skriver du det i feltet Notat.


Kartoteker -> Firma -> Tekstkatalog -> Sagskonto-Navne
  • Kasse åbner med = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Moms % = Her angiver du momssatsen for kontoen. 25 % skrives som 25,00.
  • SRU = (Dokumentation er under udarbejdelse.)
  • Momsrapp.linje = Tal tildeles automatisk på baggrund af valget under Momskoder og Rubrik.
  • Momskontr.linje = Tal tildeles automatisk på baggrund af valget under Momskoder og Rubrik.